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Procedimiento para el fortalecimiento del sistema de control interno


 
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1. Título Título del documento Procedimiento para el fortalecimiento del sistema de control interno
 
2. Creador/a Nombre de autor/a, institución, país Yuniel Bolaño Rodríguez; Universidad Tecnológica de la Habana – CUJAE; Cuba
 
2. Creador/a Nombre de autor/a, institución, país Esperanza Vivas Avila; Ministerio de la Agricultura; Cuba
 
2. Creador/a Nombre de autor/a, institución, país Ernesto Edelberto Hernández Calderín; 3Universidad Tecnológica de la Habana – CUJAE; Cuba
 
3. Materia Disciplina(s)
 
3. Materia Palabra/s clave gestión de riesgos; control interno; análisis integrado de riesgos; objetivos de control.
 
4. Descripción Resumen

Introducción: La implementación de un procedimiento de gestión de riesgos, como parte del desarrollo y sistematización del Sistema de Control Interno en las organizaciones empresariales cubanas, constituyen aspectos de gran importancia y actualidad. Este procedimiento de gestión permite determinar los niveles de vulnerabilidad empresarial, la valoración de sus resultados y el diseño de acciones preventivas.

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Empresa Comercializadora Escambray, con la aplicación de un procedimiento de gestión de riesgos, para la identificación, análisis y cuantificación del riesgo.

Métodos: Se realizó el diagnostico de riesgos de la empresa, se analizó la información disponible de los años 2017 y 2018 de la empresa. Se determinó el Nivel de Vulnerabilidad del Sistema de Dirección Empresarial (NVSDE). Se elaboró un plan de acciones.

Resultados: La aplicación del procedimiento permitió la identificación de 39 riesgos y 165 causas de riesgos. En el proceso de logística se encuentran más del 50% de los riesgos y causas identificadas. Se determinaron 6 objetivos de control y se diseñó un plan de 32 acciones para su cumplimiento, el cual impacta en la reducción de los riesgos en un 74 %.

Conclusiones: El diseño, implementación y valoración de los resultados del procedimiento de gestión de riesgos aportó los argumentos para elaborar el plan de acciones preventivas y contribuyó al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Empresa en estudio.

 
5. Editorial Institución organizadora, ubicación Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior
 
6. Colaborador/a Patrocinador(es) Ministerio de Educación Superior de Cuba
 
7. Fecha (DD-MM-AAAA) 2019-09-18
 
8. Tipo Estado y género Artículo revisado por pares
 
8. Tipo Tipo
 
9. Formato Formato de archivo PDF
 
10. Identificador Identificador uniforme de recursos https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/210
 
11. Fuente Título; vol., núm. (año) Folletos Gerenciales; Vol. 23 | No. 3 | Julio-Septiembre | 2019
 
12. Idioma Español=es es
 
13. Relación Archivos complementarios
 
14. Cobertura Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.)
 
15. Derechos Derechos de autor/a y permisos Copyright (c) 2019 Folletos Gerenciales
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